
老師您好!我們物業公司收到開發公司支付的三期開辦費,我記到, 借:銀行100萬 貸:應收賬款_開發公司 97.09萬 應交稅費_增值稅 2.81萬老師這樣做可以嗎?等實際花費了這筆錢的時候我在把應收賬款轉到收入里。
答: 可以的,算是預收。。。。
物業公司,物業費和水電費,?掛賬的時候分錄是不是借:應收賬款,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸:銀行存款?
答: 你好 這個是收到的嗎 怎么貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
請教一下物業公司預收一年的物業費分錄:借:銀行存款 貸:合同負債(一年費用) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額每月確認收入:借:合同負債 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入
借:應收賬款-龍恒,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(進)借:應收賬款-北方,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(進)像這樣應收賬款不同公司不同日期可以做一張憑證上嗎?
借方銀行存款_123600貸方主營業收入_120000應交稅費_應交增值稅3600借方銀行存款_6300應收入賬款_a公司_40000貸方主營業收入_100000應交稅費_應交增值稅_3000


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2016-12-03 20:34
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2016-12-03 20:18
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2016-12-03 20:22
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2016-12-03 22:06