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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 20:43

你能幫我解釋下圖片的分錄嗎?

鄒老師 解答

2016-12-02 20:41

借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 
  (金額等于免抵稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 
    (金額等于免抵退稅額)
你好,你可以根據這個分錄,有 的就用,沒有余額的不需要
免抵退稅額=應退稅額+出口抵減內銷產品應納稅額

鄒老師 解答

2016-12-02 20:50

你好,退免稅額,計入應交稅費——應交增值稅(出口退稅),沒有退稅款,說明沒有其他應收款是0,所以就是 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)

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相關問題討論
你好,先計入低值易耗品,然后領用 了就一次性攤銷計入費用
2016-12-01 21:44:03
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 你好,你可以根據這個分錄,有 的就用,沒有余額的不需要 免抵退稅額=應退稅額+出口抵減內銷產品應納稅額
2016-12-02 20:41:23
你好摘要,退工傷保險費 借;管理費用—工傷保險費 -5.4 貸:銀行存款 -5.4
2019-09-12 15:11:13
您好,這種情況下,區別就是在5當時可以不做會計分錄處理,庫房入庫,等到6的時候,再做會計分錄處理。借;原材料-甲材料,12萬元,貸;應付賬款-暫估款,12萬元。
2017-12-24 23:07:28
你好,我們把會計分錄寫給你,平衡表自己編寫可以不?
2020-03-18 11:20:59
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