請(qǐng)問我本月銷項(xiàng)是300元,如果我拿了320元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣,不用轉(zhuǎn)出未交增值稅的情況下,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證未抵扣的20元,要做賬務(wù)處理嗎?
微笑空中飄
于2021-06-11 09:24 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-11 09:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2017-10-25 10:10:25

你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 11:26:49

同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的科目,是原銷項(xiàng)稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項(xiàng)稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那就要繳納增值稅,
你們是要繳納增值稅,這個(gè)是12月份的增值稅,你指的本期是那個(gè)月份的,
2022-01-02 15:00:33

你好,應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額。
2016-10-27 18:03:35

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵稅,小于0時(shí)就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-10 16:48:05
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