老師,2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業所得 問
你好,是的,是要調的。 答
老師,請問公司發給個人的出差補助(公司的出差制度 問
你好,那個不需要申報個稅的 答
請問 我們公司是子公司,和母公司有往來款50萬元(沒 問
子公司與母公司 50 萬元往來款屬關聯交易,需在企業所得稅關聯交易報表申報。若與有形資產相關,填《G102000 有形資產所有權交易表》;若為單純資金拆借,填《G107000 融通資金表》,交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。 答
老師,我的失業金還沒領完,這個月剛入職一家單位把 問
你好,這個社保每個地方都不同的。有的地方是可以領,但是要提供資料。你最好問下當地12366 答
委托加工單,比如我們在別的廠家加工壓貼的板,壓貼 問
您好,不分開算的,紙和加工費,加工廠是一起開地加工費,系統開委外領料單出去,還有一個加工費單據,完工后一起開委外完工單 答
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
老師?去年暫估了筆成本借:主營業務成本8萬貸:應付賬款:8萬,現在收到了發票借:主營業務成本-8萬貸:應付賬款:-8萬按實際發票借:主營業務成本:6萬貸:應付賬款:6萬相差的2萬怎么入賬
老師,麻煩請問下2021年12月份收到成本發票一張,當時做借:工程施工 貸:應付賬款,當月成本發票充足,所以未結轉至主營業務成本科目,2022年1月份項目部把這張成本發票拿走了,現在該怎么做賬?
年前公司的成本發票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下:借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估過年后部分發票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做


wlw 追問
2021-06-10 15:38
立紅老師 解答
2021-06-10 15:41