老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會產(chǎn)生費用 答
老師,請教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的數(shù)不一致? 答

#提問#進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額,并且大于銷項稅額,不用繳納增值稅時,怎么做會計分錄
答: 借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,
當(dāng)月銷項稅額小于認(rèn)證進(jìn)項稅額的會計分錄怎么處理?然后因為當(dāng)月不用繳納增值稅就沒有附加稅,水利建設(shè)基金是否也可以零申報,還是必須要按照銷售收入的萬分之六來繳納?
答: 你好 進(jìn)項多不交稅,不用寫分錄? ?附加稅0申報?? 水利建設(shè)基金是要按照銷售收入的萬分之六來繳納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項稅額入應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000,進(jìn)項稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額500,實際交稅進(jìn)項稅1000-銷項稅500=500,會計分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500


久久 追問
2021-06-10 13:07
玲老師 解答
2021-06-10 13:19