25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問(wèn)
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問(wèn)
是每次,從個(gè)人處購(gòu)買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購(gòu)是同時(shí) 問(wèn)
一、內(nèi)銷發(fā)票開(kāi)具原則 需按實(shí)際供貨方分別開(kāi)票(誰(shuí)供貨,誰(shuí)開(kāi)票),確保貨、款、票一致。 二、無(wú)采購(gòu)當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫(kù)存為前期合規(guī)采購(gòu) 直接用庫(kù)存發(fā)貨并開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,無(wú)需當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫(kù)存為無(wú)票采購(gòu)或需補(bǔ)正 禁止虛開(kāi)發(fā)票:不得無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開(kāi)票,避免“無(wú)貨虛開(kāi)”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)前期采購(gòu)發(fā)票(附物流、資金流憑證);無(wú)法補(bǔ)票的,庫(kù)存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開(kāi)具。 核心提醒 確保采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)票流向一致,無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開(kāi)票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫(kù)存200多萬(wàn)元,應(yīng)收外國(guó)客戶20 問(wèn)
你這個(gè)沒(méi)有報(bào)關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項(xiàng)目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因?yàn)?/a> 問(wèn)
你好yeah,是因?yàn)槭裁丛蚩?00 答

收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會(huì)計(jì)分錄
答: 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收票據(jù)
老師,想問(wèn)下,我公司收到別公司背書(shū)轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的銀行承兌匯票,然后銀行轉(zhuǎn)賬把錢付給別的公司,我公司又把這張承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商支付貨款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好;? ? 你們跟對(duì)方公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的 的 ; 收到可以轉(zhuǎn)讓背書(shū)出去支付貨款的;? ?借庫(kù)存商品 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收票據(jù)? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
簽發(fā)一張銀行承兌匯票并交銀行承兌,繳納承兌手續(xù)費(fèi)2000元,承兌金20000元,取得銀行承兌匯票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,承兌手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,簽發(fā)匯票肯定有業(yè)務(wù)發(fā)生,借:存貨或固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付票據(jù)


暖暖老師 解答
2021-06-09 17:55
暖暖老師 解答
2021-06-09 17:55
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