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動力寶貝@
于2021-06-09 17:09 發布 ??1558次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-06-09 17:18
庫管給來入庫的單子,與發票配對后入庫,如果是沒有有發票,只能暫估入庫, 就是貨到了發票未到。如果是后期發票到了,再沖銷前期的暫估分錄,按發票重新入賬。
動力寶貝@ 追問
2021-06-09 17:28
就是入庫明細和入庫單核對無誤就可以入賬了是吧,具體怎么操作在軟件上和會計分錄上
江老師 解答
2021-06-09 17:30
你說的軟件是BOM系統(進銷存管理系統),還是說財務的總賬系統?
2021-06-09 17:31
這兩塊系統都講講好嗎,謝謝老師
2021-06-09 17:39
一、在進銷存管理系統中,你是需要核對倉庫管理人員的錄入數量是否正確,是否是本月的入庫。財務核實數據是否正確,如供應商的名稱、采購貨品、數量、單位、型號規格等,做好單據審核等工作。二、總賬系統,你說核對無誤,你們是直接銷售就是計入庫存商品,如果是需要加工,就是你們的原材料,如果是取得專用發票,可以抵扣進項稅,分錄是:借:庫存商品(或原材料)借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款——XX供應商
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請問,庫管給來入庫的單子,會計怎么錄入單子和做賬?
答: 庫管給來入庫的單子,與發票配對后入庫,如果是沒有有發票,只能暫估入庫, 就是貨到了發票未到。如果是后期發票到了,再沖銷前期的暫估分錄,按發票重新入賬。
醫院藥品入庫怎么做賬、會計分錄
答: 同學你好 借庫存商品 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 我想問下這個暫估入庫這么做賬是什么意思 這是之前的會計做的賬
答: 你好 原材料入庫了,但發票還沒來 借 原材料 貸 應付賬款-應付暫估
收入的會計分錄怎么做?庫存如何做賬
討論
公司本月實際發出庫存商品:1000萬 (我司確認發出庫存的時間1-31號),與客戶本月對賬金額:800萬(產生的差異是因為客戶截止對賬期間為1-25號)。老師我想問下產生200萬的庫存差異計入什么會計分錄。麻煩老師分別給我寫下做賬流程。謝謝。
老師、醫院藥品入庫是按零售入賬嗎,怎么做會計分錄
老師樣品入庫和樣品出庫怎么入賬,會計分錄怎么寫?
現在發現之前2月份入庫的數量不對,前會計做賬的時候漏輸了幾個單品,然后3月份的時候補了個盤盈入庫把數量補上了,可是總賬和倉庫金額對不上,因為2月份入賬時已經把金額入了,三月又入了一次漏的,導致倉庫和總賬對不對怎么辦?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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動力寶貝@ 追問
2021-06-09 17:28
江老師 解答
2021-06-09 17:30
動力寶貝@ 追問
2021-06-09 17:31
江老師 解答
2021-06-09 17:39