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貓薄荷
于2021-06-09 09:35 發布 ??997次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-06-09 09:36
你好這個是有差異這個,增值稅有收入,賬上和所得稅沒有收入
maize老師 解答
2021-06-09 09:49
不需要處理,后續這個銷售貨物做收入就可以
2021-06-09 17:03
這個原則是可以,但是實務中我建議你開發票還是做收入吧,要不這個后續稅局會要求寫情況說明,我之前聽課稅局老師說,稅局沒有查期間,先開發票,后發貨可以,要是中間稽查話,這個是涉嫌虛開嫌疑,
2021-06-09 17:04
這個我還是建議開發票就做收入比較好,不是特殊行業物業公司,等這樣一次收幾年這樣情況先開發票話
2021-06-09 17:34
好的我先回復別的學員了
貓薄荷 追問
2021-06-09 09:43
那形成差異怎么辦呢?我需要解決嗎
2021-06-09 16:56
那老師如果是12月份的預收貨款,一月份才發貨,這樣就跨年了的差異也沒關系嗎?
2021-06-09 17:28
好的,非常感謝老師!
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業根據銷售申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么申報增值稅時,銷項稅附表填好后,到主表就少了1分錢
答: 你好 有可能是四舍五入導致的 金額有差異 。 你就按申報表來報 到時賬上調整
老師,你好!我本月進項大于銷項,就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項申報
討論
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
老師好,申報增值稅時,開出的銷項票系統會自動帶出收入,沒有開票的收入是不是用銀行收到的收入減去開票的收入,謝謝老師
2017年17%的銷項票10月份紅沖了。申報增值稅時,在哪填列,
請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2021-06-09 09:49
maize老師 解答
2021-06-09 17:03
maize老師 解答
2021-06-09 17:04
maize老師 解答
2021-06-09 17:34
貓薄荷 追問
2021-06-09 09:43
貓薄荷 追問
2021-06-09 16:56
貓薄荷 追問
2021-06-09 17:28