老師,股權(quán)折價(jià)轉(zhuǎn)讓賬務(wù)方面要怎么處理 問
你是股權(quán)轉(zhuǎn)讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報(bào) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
今天20號(hào)繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報(bào) 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進(jìn)行申報(bào) 答

車間工人工資計(jì)提的時(shí)候是借 生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 還是借 制造費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,管理部們計(jì)提分錄是借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 你好,直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的計(jì)入生產(chǎn)成本,車間管理人員的計(jì)入制造費(fèi)用 管理部門的是計(jì)入管理費(fèi)用
老師您好!月末計(jì)提工資21045元,會(huì)計(jì)分錄是這樣!借:制造費(fèi)用-工資 9800元 管理費(fèi)用-工資 10000元 管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 498元 制造費(fèi)用-伙食費(fèi) 747貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 8.94元 應(yīng)付職工薪酬-社保 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元問:銀行發(fā)工資20676.71元會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)怎么做呀?
答: 您好,銀行發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元,貸:銀行存款,20676.71元
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!月末計(jì)提工資21045元,會(huì)計(jì)分錄是這樣!借:制造費(fèi)用-工資 9800元管理費(fèi)用-工資 10000元管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 498元制造費(fèi)用-伙食費(fèi) 747貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 8.94元應(yīng)付職工薪酬-社保 359.35元應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元問:銀行發(fā)工資20676.71元會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)怎么做呀?借:·····
答: 你好,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款


黎錦華老師 解答
2021-06-09 09:14
黎錦華老師 解答
2021-06-09 09:15
黎錦華老師 解答
2021-06-09 09:20