公司租賃的一塊地,平整場地后建其他項目,賬務處理 問
同學,你好 是在這個場地上建造房子嗎?? 答
請問老師,生產制造業出入庫單有必要企業刻制個出 問
上午好親,沒有條文明確規定必須使用專用章 答
老師請問貿易公司沒有進出口的權限,做工商年報也 問
你好,沒有這個可以不用填 答
老師,外貿出口企業代UL認證企業代扣代繳的所得稅 問
你好,這個你支付的時候,借管理費用-服務費等,貸銀行存款,應交稅費代扣代繳增值稅,應交稅費代扣代繳企業所得稅。 答
應發工資:61465 個人社保:3759.04,單位社保:26838.62 問
同學稍等,老師給你寫。 答

處置固定資產如果按凈值出售,那么會計分錄是借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產借:銀行存款貸固定資產清理這樣子嗎?
答: 你好,你的會計分錄√
請問銷售已使用過固定資產-簡易計稅,會計分錄借:銀行存款貸:應交增值稅-未交-3%征收率,借:應交稅費-減免稅款,貸:固定資產處置損益,這樣分錄對嗎?
答: 你好,你是一般納稅人的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
某企業出售一臺不需用的機器設備,原價150000元,已提折舊60000元,提取固定資產減值準備5000元。以銀行存款支付清理費8000元。出售時收到款項100000元存入銀行,增值稅稅率為9%,增值稅稅額為9000元。設備已清理完畢。要求:編制有關固定資產出售的相關會計分錄。
答: 你好 借:固定資產清理?85000,?累計折舊60000 ?,固定資產減值準備5000,?貸:固定資產150000 借:固定資產清理 8000,貸:銀行存款 8000 借:銀行存款 ?109000,貸:固定資產清理? 100000?, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)9000 借:固定資產清理 7000,貸:資產處置損益 7000
借:固定資產清理殘值 累計折舊,貸:固定資產,后面發生出售固定資產,借:銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費,請問這個固定資產殘值,最后去哪里了,第二個分錄是不含稅銷售額。?
持有待售的固定資產出售時是計入資產處置損益?分錄是不是:借:銀行存款 持有待售資產——固定資產減值準備貸:持有待售資產——固定資產 資產處置損益(或借方) 應交稅費——應交增值稅(銷項)
外購固定資產是:借:固定資產 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款等出售存貨是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷)那用存貨去換購固定資產改怎么寫呢
固定資產清理的會計分錄借固定資產清理。 借 累計折舊。 貸固定資產。 殘值 收到 借 銀行存款 貸固定資產清理應交稅費。有殘值的情況下 如何結轉 固定資產清理
工業會計中分錄借:固定資產80000貸:銀行存款80000 為什么不是借:固定資產68376.07應交稅費11623.93貸:銀行存款80000

