
老師,A公司代收員工一筆費(fèi)用,現(xiàn)在員工的工資合同簽在了我們關(guān)聯(lián)的B公司發(fā)放。之前員工欠A公司的錢將從B公司發(fā)放的工資中扣,請問會計(jì)分錄怎么做啊?這個(gè)中間A公司和B公司需要簽協(xié)議嗎?A公司代收員工的錢:幫員工代付:借:其他應(yīng)收款-員工 貨:庫存現(xiàn)金B(yǎng)公司發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資貨:其他應(yīng)付款-員工
答: 你好,可以這么做的。
借:應(yīng)付職工薪酬-工資21861.26 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保538.74 庫存現(xiàn)金 21322.52老師請問其他應(yīng)收款科目怎么弄平
答: 你好,你們支付的時(shí)候支付給社保局借其他應(yīng)收款,個(gè)人承擔(dān)的社保貸銀行存款。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
可不可以:借:應(yīng)付職工薪酬 5300 貸:庫存現(xiàn)金 1300 其他應(yīng)收款4000
答: 你好,可以的


水中的小鳥 追問
2021-06-03 15:59
郭老師 解答
2021-06-03 16:00
水中的小鳥 追問
2021-06-03 16:02
郭老師 解答
2021-06-03 16:05
水中的小鳥 追問
2021-06-03 16:09
郭老師 解答
2021-06-03 16:12