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嘮叨的水蜜桃
于2016-11-30 12:03 發布 ??642次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-30 12:24
要是入應付的話,憑證應怎樣作??
吳月柳 解答
2016-11-30 12:05
你好,如果你們還不領用到可以不做,如果需要領用就要做暫估入賬。
2016-11-30 12:56
暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
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老師,供應商暫進調撥我們的貨,現在月底,不入應付,記到備查帳可以么?
答: 你好,如果你們還不領用到可以不做,如果需要領用就要做暫估入賬。
老師,供應商暫借調撥我們的貨(調給他們的其他客戶了),現在月底,不入應付,記到備查帳可以么?若不行,怎樣入憑證?哪位老師可以先回答下我么,謝謝!!!
答: 你好,如果是供應商暫借你們的貨,可以不做賬務處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月結供應商的內帳怎么做呢
答: 你好,現在是收到月結款?
打公帳給供應商,對方不開票可以嗎
討論
老師請問,我公欠供應商0.03元,不給了,也不想掛帳了,怎么做帳務處理弄沒了
老師,公司帳上掛了應付帳款A公司1000元。但是供應商那邊顯示我們不欠他們的款了。然后應該怎么調帳?
進貨時,供應商贈送了一批不同本品的商品作為贈品給我們,這些贈品可以銷售也可以當促銷商品贈送出去,請問這秕贈品怎么入帳?若贈品銷售出去或當促銷品送出去又怎么做帳?謝謝!
老師,我想問你,我這有個應收帳款790,但這錢供應商退給其中一個老板了,但老板沒把這錢轉到公司,要怎么銷掉呢
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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吳月柳 解答
2016-11-30 12:05
吳月柳 解答
2016-11-30 12:56