
老師你好,一般納稅人,5月份開的100萬專票,其中增值稅11萬多的稅款已繳納,5月底開了100萬的負數專票紅沖了,現在6月份要在國稅申請退稅,退11萬多的稅款,但是納稅申報表中應退稅額顯示的是0,要怎么辦?怎樣才能顯示負的11萬多呢?
答: 你好,開具的發票就繳納了,去稅務局代開的嘛
老師請問下納稅申報表,上期申報的出口退稅應稅稅額,填到本月納稅申報表主表15行 免、抵、退應退稅額本月數填寫不了,應該在哪填啊
答: 有應退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應退稅額),若沒應退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表


fang 追問
2021-06-03 07:05
王晶老師 解答
2021-06-03 07:19