我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問(wèn)
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng) 問(wèn)
登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問(wèn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅, 問(wèn)
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

老師,我們是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這個(gè)行業(yè)有好的合理避稅的方法嗎?謝謝!收入來(lái)源:客戶在我們這里出保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù),保險(xiǎn)公司給我們支付經(jīng)紀(jì)傭金,我們給他開發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)可抵扣很少。我們的成本很大一部分是支付給業(yè)務(wù)員的回扣。
答: 您好,可以把員工工資委托勞務(wù)派遣公司發(fā)放,取得勞務(wù)發(fā)票進(jìn)行抵扣。
醫(yī)療器械公司收入比成本大很多,其他成本發(fā)票較少,稅務(wù)方面該怎么合理避稅
答: 這個(gè)的話沒辦法,工資可以多做一點(diǎn)嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司成本票缺口很大,如何處理并能合理避稅,用別人代開。是否涉嫌虛開發(fā)票
答: 您好 不是真實(shí)業(yè)務(wù)開的發(fā)票都是虛開發(fā)票 虛開發(fā)票是違法的。所以你企業(yè)最好是平時(shí)就做好管理 所有采購(gòu)業(yè)務(wù)都要取得發(fā)票為好。這樣才能節(jié)稅。

