
老師您好,如果五月份開(kāi)出專票,未收到款項(xiàng),怎么做帳
答: 你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?
各位老師好,單位收到以往年度專項(xiàng)資貸款貼息怎么做帳
答: 您好,直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在想請(qǐng)老師幫忙,看看收到這筆款怎么做帳?還有用這筆專項(xiàng)資金付款怎么做帳?收到發(fā)票怎么做帳?謝謝您了
答: 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到發(fā)票并付款做相反分錄


無(wú)聊的小海豚 追問(wèn)
2021-06-01 15:09
軼塵老師 解答
2021-06-01 15:17