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無聊的小海豚
于2021-06-01 15:06 發布 ??594次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-06-01 15:07
你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
無聊的小海豚 追問
2021-06-01 15:09
如果開出的發票是3%稅率,是不是按簡易征收記
軼塵老師 解答
2021-06-01 15:17
是的!你的理解正確!
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老師您好,如果五月份開出專票,未收到款項,怎么做帳
答: 你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅?
各位老師好,單位收到以往年度專項資貸款貼息怎么做帳
答: 您好,直接沖減財務費用即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我現在想請老師幫忙,看看收到這筆款怎么做帳?還有用這筆專項資金付款怎么做帳?收到發票怎么做帳?謝謝您了
答: 借銀行存款 貸專項應付款 收到發票并付款做相反分錄
企業收到專項資金,需要開發票,收到時怎么做帳,需要轉入收入嗎,支出時怎么做帳,是把支出對沖專項資金,還是專項資金當收入,支出當成本?
討論
外帳中17號開出去的發票,27號收到款項,可不可以發票開出當日不做應收款,27日收到款項時在直接做收入?
單位:組織癌友康復協會,收到民政局款項,怎么做帳
收到以前沒有付完的款項怎么做帳
貨款按階段付,但是票一次性給對方開出去了,現在收到第一筆貨款,怎么做帳
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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無聊的小海豚 追問
2021-06-01 15:09
軼塵老師 解答
2021-06-01 15:17