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加菲
于2021-06-01 08:53 發布 ??1168次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-01 08:53
你好,現在進項轉出就可以的,借管理費用差旅費招待費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
加菲 追問
2021-06-01 08:57
可以等到年底匯算清繳一起調整嗎?
郭老師 解答
2021-06-01 09:01
你好增值稅和匯算清繳沒關系當月就應該調你們多抵扣了
2021-06-01 09:03
那我還有其他沒有抵扣的,都在待認證里面,我從待認證里面調也可以的吧老師
2021-06-01 09:04
你可以認證新的抵扣進項轉出
2021-06-01 09:11
我是上個4月抵扣多了,5月調出來,不是從待認證里面調嗎,就待認證的調出來200多不抵扣
2021-06-01 09:13
你好不從待認證里面調整,你交稅是銷項減去進項,加上進項轉出來你待認證還沒有認證。
2021-06-01 09:23
待認證是不交稅的呀
2021-06-01 09:25
你好,待認證科目,這個是你還沒有認證的增值稅稅額。
待認證,它怎么是不交稅的?
2021-06-01 09:27
給您發過去您看一下
2021-06-01 09:28
這分錄里我認證了是交稅的,還有一些沒有認證下個月認證是這個月沒有交稅的
2021-06-01 09:32
這個分錄,這個是你已經認證了,已經做到了,進下。
這個分錄是已經認證,已經做了進項。
2021-06-01 09:34
這個分錄是4月的,待認證轉到了進項
2021-06-01 09:35
我上個月從待認證里多認證200多抵扣了,這個月不就應該不認證200多不進行抵扣嗎,如果我認證了就得抵扣吧老師
2021-06-01 09:41
你好,你這個月需要進項轉出吧。
2021-06-01 09:42
需要進項轉出的意思就是多交稅,你應該多認證才對,你看下交增值稅的公式,銷項減去進項,加上進項轉出。
2021-06-01 09:43
那我那個分錄做的不對嗎?
2021-06-01 09:44
我不用多交稅的吧,我上個月多抵扣了,這個月不抵扣不就行了
2021-06-01 09:45
好是的,沒有問題可以的。
2021-06-01 09:53
好的 謝謝老師..
2021-06-01 09:59
不用客氣,工作愉快。
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管理部門發的業務招待費計入-管理費用-業務招待費。 銷售部門發生的業務招待費 也計入管理費用-業務招待費嗎?
答: 銷售部門計入銷售費用-業務招待費
公司買一套茶臺送人,記招待費的話屬于視同銷售嗎?還是直接記管理費用算了!
答: 你好,視同銷售,繳增值稅,借管理費用,貸庫存商品,應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司買的茶葉可以記到管理費用招待費里嗎
答: 招待客戶的可以
老師,請問,企業的管理費用,招待費用有限額規定嗎,
討論
管理費用下的招待費只能報金額60%么
我們學校買的宴客的桌子,這個是放在管理費用還是放在招待費用里面
過節送禮超市卡進管理費用—招待費嗎?
老師 您好 logo定制紙杯(招待參觀客戶用的)入:管理費用—招待費可以嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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