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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-29 15:18

借:管理費一福利費  200
   貸:應付職工薪酬一福利費  200
借:應付職工薪酬一福利費 200
    貸:現金   200      是這樣嗎

Lu麗容 追問

2016-11-29 15:21

是要先計提,后付款嗎?那如果前面已這樣做賬了
借:應付職工薪酬一福利費  200
  貸:現金   200    
那我現在應該怎么調帳?

Lu麗容 追問

2016-11-29 15:33

老師,如果上面說的這筆是在2014年做了,還需要再調回嗎?如需調又應怎么調呢?謝謝!

鄒老師 解答

2016-11-29 15:11

借;管理費用等科目    貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-29 15:18

是的

鄒老師 解答

2016-11-29 15:22

你好,是的
借;管理費用   貸;應付職工薪酬 200

鄒老師 解答

2016-11-29 15:36

你好,不需要調回,補做這筆分錄就可以了

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相關問題討論
你好,是可以向個人借款的 借;庫存現金 貸;其他應付款
2018-04-08 09:11:50
借:現金10000,貸:銀行存款10000
2018-03-21 14:25:29
你好交稅時:借:稅金及附加 貸:現金
2017-07-03 16:58:55
你好,是的,說明你之前少確認了收入,應交稅費
2017-04-18 10:48:18
如果賬款不符,發現的有待查明原因的現金短缺或溢余,應先通過“待處理財產損溢”科目核算。按管理權限報經批準后,分別以下情況處理:   1.如為現金短缺:  ?。?)屬于應由責任人賠償或保險公司賠償的部分,計入其他應收款;  ?。?)屬于無法查明的其他原因,計入管理費用。   2.如為現金溢余:  ?。?)屬于應支付給有關人員或單位的,計入其他應付款;  ?。?)屬于無法查明原因的,計入營業外收入。
2016-08-24 17:09:44
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