
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個(gè)月才給我開發(fā)票,應(yīng)該要開增值稅專用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計(jì)預(yù)付賬款么?還是計(jì)入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
答: 同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本暫估就行了 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個(gè)月才給我開發(fā)票,應(yīng)該要開增值稅專用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計(jì)預(yù)付賬款么?還是計(jì)入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
答: 您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份合同金額是49810元,先預(yù)付14943,做賬借預(yù)付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發(fā)票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款,付余款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款


王芊 追問
2021-05-31 21:14
樸老師 解答
2021-06-01 07:07
王芊 追問
2021-06-01 09:37
樸老師 解答
2021-06-01 09:46