老師好,我想問下,平常企業開銷項發票和進行進項發票錄入,都是在企業的稅控系統吧?然后在本月20號左右,我把需要認證的進項發票在稅控系統中打包,生成一個認證文件,然后去國稅局的電子報稅系統上傳認證,得到回執,再到稅控系統查看認證結果,到下月10號左右,就把稅控系統中的銷項發票信息和進項發票的認證結果文件一并導入國稅局的電子報稅系統,生成電子申報表,然后在網上交稅,這個增值稅上報流程有問題嗎?謝謝
晴川歷歷
于2016-11-29 12:06 發布 ??1051次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-29 12:20
老師好,那就是,平常企業的防偽稅控系統就是開票系統,只能用來開銷項發票嗎?進項發票的錄入,打包,認證,需要到國稅局的電子報稅系統中去做嗎?那下月納稅申報時,電子報稅系統中是不是已經有了進項發票的認證結果了?哎,這兩個系統我都沒接觸過
相關問題討論

你好,開具銷售發票是在開票系統,采集進項發票認證才在申報系統,你可以在本月底前認證都可以,后面的流程都對的。
2016-11-29 12:09:00

同學,你好
都需要的
自動跳出的
2022-04-04 07:59:51

你好,對方應該沒上傳,聯系對方
2019-11-01 19:36:20

紅字發票(負數發票)開具方法:
方法一:1、先進入增值稅開票系統,在菜單欄找到紅字發票申請,點第一個申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發票資料,打印出《申請單》(一式兩聯)加蓋財務專用章。
2、導出電子信息,國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單,上報。
方法二:1、進入增值稅開票系統,在菜單欄找到紅字發票申請,點第一個申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發票資料,打印出《申請單》(一式兩聯)加蓋財務專用章。
2、拿《申請單》(一式兩聯)到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。
1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區)稅務局的“開具紅字增值稅專用發票通知單”
通知單上標明所開紅字發票的詳細信息及開具紅字發票的的理由。
2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發票通知單”開具紅字發票。
3、開具方法:打開“防偽開票軟件”——點擊“發票管理”——點擊“專用發票填開”
——點擊“打開的發票上的負數”——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊
“下一步”——跳出所開具的發票的信息——打印此張“負數發票”即可。
2016-01-28 14:17:38

可能是數據傳送過程中出現了問題,要不就是對方開票系統沒有及時上傳,要不就是數據推送過程中存在一定的滯后。需要時間等待
2021-07-31 11:10:45
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