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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-30 13:43

同學你好,不建議記入固定資產,可以記入周轉材料處理。

青青0428 追問

2021-05-30 13:45

具體分錄怎么寫?

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 13:50

同學你好,借:周轉材料-托盤,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得可抵扣的票據,用于應稅項目,否則,無此分錄),貸:銀行存款等科目。

青青0428 追問

2021-05-30 13:53

這個是不是份領用使用?

青青0428 追問

2021-05-30 13:54

內賬怎么處理

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 13:58

同學你好,如果是內賬的話,建議,采購時,借:周轉材料-托盤-在庫,貸:銀行存款等科目。領用時,借:周轉材料-托盤-在用,貸:周轉材料-托盤-在庫,攤銷時,借:制造費用等科目,貸:周轉材料-托盤-攤銷。

青青0428 追問

2021-05-30 13:59

我們就直接用了,小公司

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 14:00

同學你好,如果這樣的話,直接做,借;制造費用,貸:銀行存款。

青青0428 追問

2021-05-30 14:03

不應該管理嗎,不用生產

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 14:05

同學你好,如果不是用于生產的話,借:管理費用,貸:銀行存款。

青青0428 追問

2021-05-30 14:06

管理費用-職工福利和應付職工薪酬-職工福利費有什么區別?員工報銷的餐費怎么記 

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 14:08

同學你好,差別就是一個是計提,一個是支付,員工報銷餐費時,可以記入福利費,計提時,借:管理費用-職工福利費,貸:應付職工薪酬-職工福利費,支付時,借:應付職工福利費,貸:現金或者銀行存款。

青青0428 追問

2021-05-30 14:09

內賬用計提嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 14:11

同學你好,也可以不用計提,直接支付,借:管理費用-職工福利費,貸:現金或者銀行存款。

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相關問題討論
同學你好,不建議記入固定資產,可以記入周轉材料處理。
2021-05-30 13:43:56
您好!是1000元吧,金額比較小不用計入固定資產的,計入管理費用就可以了。
2021-01-05 11:15:45
你好,0.3套這樣的固定資產是無法做分錄的 最少是一套才可以計入固定資產核算的
2020-04-30 13:15:54
是要計入到固定資產的。簡易按照件數進行核算!?
2021-03-31 05:00:40
同學你好 可以不計入固定資產 計入低值易耗品
2021-01-05 11:50:36
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