
我們公司在上個月匯給保險公司的車險費, 我科目是這樣做的,借管理費用--車輛費,貸銀行存款,這個月保險公司才把增值稅發票開給我們,那我這個增值稅專用發票要怎么做科目,借應交稅金--應交增值稅(進項稅) 那貸什么呢?
答: 你好,貸方做管理費用
老師您好!公司電費開的增值稅專用發票每月含稅11300元稅金1300元,都已抵扣,現在有個問題是:移動公司網絡在我公司樓上每月有電費100元左右半年打入公司賬上600多(移動公司不要發票)只有銀行回單,電費分錄:借:管理費用10000 應交稅費一應交增值稅(進項稅額)1300貸:銀行存款11300 只有銀行回單這600元怎樣入賬:借:銀行存款 600貸:?
答: 就是移動網絡問你們又租了一塊地方辦公是嗎?這種情況相當于移動分攤了你們的電費,那你們收到11300的電費其中的進項稅要部分轉出,同時沖減費用,因為你們電費并沒發生那么多,部分由移動承擔了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。

