
我們公司租房(辦公用)我們承擔稅費 付給房東款的時候借管理費用辦公費 貸銀行存款 發票我們得去代開點自己開 開了票交了稅 我們應該做什么分錄呢老師
答: 借營業外支出貸銀行存款
航天發票未收到發票但支付代扣。當時做了一筆借管理費用-辦公費280 貸銀行存款 過了幾個月用來抵扣稅。分錄怎做?
答: 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款借管理費用負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業務; 可以補做到12月; 可以的??

