
老師,我公司開(kāi)票的收入里面有一部分實(shí)際上是另一個(gè)公司的收入,我要怎么走往來(lái),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我司購(gòu)低耗品,進(jìn)票上單位:批,數(shù)量:1,但是實(shí)際數(shù)量有200個(gè),我入庫(kù)時(shí),會(huì)計(jì)分錄,低耗品數(shù)量怎么入,可以入實(shí)際數(shù)量嗎?
答: 你好,得有清單才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)入62.19噸麥草,實(shí)際收到61.97噸。銷(xiāo)售了61.97噸。怎么做會(huì)計(jì)分錄。
答: 同學(xué)你好,你這個(gè)是有貨損,不管貨損,將貨損金額分?jǐn)傊翛](méi)有損失的上面去。還是按61.97噸入賬。 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款等 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品


穗兒 追問(wèn)
2016-11-25 10:07
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2016-11-25 09:59
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2016-11-25 10:03
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2016-11-25 10:17