我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬 → 應(yīng)納稅 0.72 萬,增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤,假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

“公式:進(jìn)項(xiàng)稅=(稅率-稅負(fù))*銷售收入,銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額(稅率—稅負(fù))\0”中的“進(jìn)項(xiàng)稅”是什么?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上載明的稅額
進(jìn)項(xiàng)稅=(稅率一稅負(fù))*銷售收入為什么銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額*(稅率一稅負(fù))錯(cuò)了吧
答: 你好,你可以看看這個(gè)計(jì)算過程
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 /不含稅銷售收入 *100%銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額/不含稅銷售收入 *17%這2個(gè)有什么區(qū)別,都是稅負(fù)率嗎
答: (銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 )/不含稅銷售收入 *100% 你好,這個(gè)才是計(jì)算增值稅稅負(fù)率的公式

