請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,請問12月份報表重新做了調整,需要去稅務局更正申報,還是直接年報里填寫調整數據?
答: 你好? ? ? ? ?你可以聯系問問稅務局要求 ;如果你調整了? 稅務局允許你直接年報改是可以的;? ?有的地方稅務局是允許你直接年報報正確的就行了? ?
老師,,為什么31欄會有數的,這個是1月份的稅款,2月份已繳了,以前不是在電子稅務局上申報的,這個月想在電子稅務局上申報,31欄應該怎樣調整?圖二這個是2月份的申報表數
答: 你好,同學。 你是什么意思,你這里填寫你交的上期的數據,這是正常的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,請問2018年度的企業所得稅匯算清繳,業務招待費算錯了,需要重新申報,去稅務局申報,我需要調整A10500報表,還需要調整哪一個報表,謝謝,
答: 你好,這樣的話,你主表的應納稅所得額也應該是有變化的
要報年報了,可是之前15,16年的賬都有錯的,現在調整也來不及了。如果先簡單把年報報完,然后調整錯帳出來再去稅務局手工報這樣可以嗎,這樣對公司有什么影響嗎?從收入到費用都錯了
16年申報時財務報表年報錯了,16年匯算清繳時是安正確的申報的,那17年已申報了幾個月了,請問怎么樣修改,去稅局說自己調整,怎么調整?稅是沒有漏交的,

