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昏睡的樹葉
于2016-11-23 10:46 發布 ??927次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-23 10:51
具體在哪個報表的哪一欄填寫?
鄒老師 解答
2016-11-23 10:48
你好,填寫的,沒有抵扣結轉以后抵扣
2016-11-23 10:57
你好,主表的期末留抵稅額
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增值稅發票銷項稅額已開,進項稅額發票當月未認證,怎么辦
答: 只有交納稅款,等下個月認證再抵扣。
今年建筑業營改增了 現在我們有新項目增值稅可以抵扣,我這個月把進項發票認證了 但是到目前為止我們還沒有開具銷項發票,我就想問一下這個月進項稅額在下個月申報期內在申報表上填寫不?
答: 你好,填寫的,沒有抵扣結轉以后抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
商品銷售先開出去增值稅發票,進貨時只是先入庫,進項發票未過來,所以沒認證,可以先開增值稅銷項發票后期收到發票再進項認證嗎?
討論
有一張增值稅專用發票進項這個月我沒有銷項發票也沒有收入也沒有銷項稅額發票,我的進項發票需不需要認證
我司進項發票是每個月根據銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應該先計入”應交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發票時再從“應交稅費——待認證進項稅額”轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”?
進項發票認證了,是不是只是表示這張發票確認無誤,業務存在。且表示這個進項稅額是可以用于抵扣的。但是實際用于抵扣是等后面有項稅額的時候再互相抵扣的。如果當期沒有銷項發票,那這個進項稅額可以留到下次進行抵扣。是這個意思嗎
沒認證的進項發票是應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-11-23 10:48
鄒老師 解答
2016-11-23 10:57