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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-22 22:51

謝謝老師
稅管員用19欄應(yīng)納稅額數(shù)除以收入,2014年稅負達7個點了,本來收入少賬簡單真實,現(xiàn)在要求2015年也達這個點,要求補稅。如果用24欄應(yīng)納稅額合計數(shù)除以收入有3.35個點,差好多喲
老師,這樣補是不是不合理:
2014年有未到進票造成了多交增值稅,這點已向稅管員說清楚了的,2015年因存貨稍多了把進項抵了(1.該不該抵?)稅負有1.19個點,這樣來就說庫存高了,要求補稅。
2.是不是前一年度高了,以后都得按這個稅負交(包括所得稅)?   
3.要求補在2015年12月,相當于12月全重做,并2016年庫存要減去做不開票收入的成本

鄒老師 解答

2016-11-22 22:25

你好,增值稅應(yīng)納稅額合計數(shù)除以收入

鄒老師 解答

2016-11-23 08:30

你好,一般只能是按稅局的要求補稅了
個人建議不要在某個年度做的太高,對以后稅負率控制不利

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相關(guān)問題討論
這里不需要的,這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
您好!上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
你好!依據(jù)當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
你好,增值稅應(yīng)納稅額合計數(shù)除以收入
2016-11-22 22:25:25
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
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