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Ann
于2021-05-10 17:09 發布 ??609次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-05-10 17:09
你按照真實的業務做賬就行
Ann 追問
2021-05-10 17:10
是做借管理費用辦公費,貸銀行存款嘛
東老師 解答
2021-05-10 17:11
是的,這么做賬就行
2021-05-10 17:18
老師,3月有筆貸款,3.21到4.21有了一筆利息,在4.21號付清了這筆利息,那這筆利息是4月計提嘛,
2021-05-10 17:20
在四月份計提就可以的
2021-05-10 17:22
那4.21到5.21的利息就5月計提就可以,還是4月計提這筆
2021-05-10 17:31
其實在五月份計提一筆就行
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老師,公司支付了一筆另外一家公司的注冊費,銀行備注了往來,我應該如何做分錄呢
答: 是做借管理費用辦公費,貸銀行存款嘛
這里沒有注冊資金,然后第一筆款是借的,怎么做分錄的?往來款的話。
答: 借:銀行存款貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銀行支付商標注冊費應該怎么做分錄呢
答: 您好,收到發票前,借;預付賬款,貸;銀行存款。收到發票后,借;無形資產-商標注冊費,貸;預付賬款。
商標注冊費怎么做分錄?企業籌辦期
討論
用公戶付的商標注冊費怎么做分錄?
公司的注冊費用怎么做分錄
請問一下,我們應該付給別人的注冊費用,分2次付,我該怎么做分錄呢
產品注冊費怎么做分錄,需不需要攤銷
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181778 個
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Ann 追問
2021-05-10 17:10
東老師 解答
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