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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-05-06 14:12

你好
表示 預交的增值稅 

繁花園 追問

2021-05-06 14:19

在資產負債表上顯示是負數對嗎??

玲老師 解答

2021-05-06 14:22

你好
可以的 多交 有留抵可以是負數的  

繁花園 追問

2021-05-06 14:25

這個我明白老師,我們預交增值稅多了,就是在應交稅費—預交增值    借方反應對嗎???

玲老師 解答

2021-05-06 14:37

你好
一般納稅有期末把 這個科目轉到轉出未交增稅科目 科目結平  

繁花園 追問

2021-05-06 14:44

不明白,老師我那樣做對嗎???

玲老師 解答

2021-05-06 14:50

你好
你這樣做是可以的 

繁花園 追問

2021-05-06 15:15

好的謝謝老師

玲老師 解答

2021-05-06 15:28

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好 ;? 你這個是要做結轉分錄吧? ??? ?你調賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
同學您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉到轉出未交增值稅,轉出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉出未交增值稅的余額在貸方,就轉到應交稅費——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
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