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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-28 07:52

 1.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列≤表A100000第19行時,合計行第11列=表A100000第20行。
  2.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列>表A100000第19行時,表A100000第20行=表A100000第19行。

maize老師 解答

2021-04-28 07:53

不是,不一樣,只有這個關系,

10447921@2019 追問

2021-04-28 22:53

老師如果這個本表是企業所得稅減半,這個關系是不是就不對了

10447921@2019 追問

2021-04-28 22:57

我還是不清楚,這個a107020表的那個納稅調整額怎么算

maize老師 解答

2021-04-29 06:48

這個對應是你自己算,這個減半項目對應那有哪些調整自己算出來去填寫,你主表那個對應納稅調整是對應公司整體,這個就是對應每個項目對應納稅調整 第8列“納稅調整額”:填報納稅人按照稅收規定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額,納稅調減以“-”號填列。10.第10列“項目所得額減半項目”:填報享受所得減免企業所得稅優惠的納稅人本期經計算確認的減半征收項目所得額。本列根據第3列分析填報,第3列填報“減半征稅”的,填報第4-5-6-7+8列金額,當第4-5-6-7+8列<0時,填報0。

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相關問題討論
是要調整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
您好,根據累計折舊、累計攤銷,長期待攤費用明細賬來計算填列。
2019-05-24 23:07:59
 1.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列≤表A100000第19行時,合計行第11列=表A100000第20行。   2.當本表合計行第11列≥0,且本表合計行第11列>表A100000第19行時,表A100000第20行=表A100000第19行。
2021-04-28 07:52:34
納稅調整增加額:是填報企業財務會計核算的收入確認和成本費用標準與稅法規定不一致進行納稅調整增加所得的金額。 納稅調整增加額包括:工資薪金納稅調整額、職工福利費、職工工會經費和職工教育經費的納稅調整額、利息支出納稅調整額、業務招待費納稅調整額、廣告支出納稅調整額、贊助支出納稅調整額、捐贈支出納稅調整額、折舊、攤銷支出納稅調整額、壞賬損失納稅調整額、壞賬準備納稅調整額、罰款、罰金或滯納金、存貨跌價準備、短期投資跌價準備、長期投資減值準備、其他納稅調整增加項目。 金額等于附表五《納稅調整減少項目明細表》第21行。 1、房地產行業本期已轉銷售收入的這部分預售收入毛利額也在本表填列。 2、對在應付福利費中列支的基本醫療保險、補充醫療保險,符合稅前扣除標準的部分可以在“納稅調整減少額”中反映。 3、以前年度進行納稅調整增加的減值準備,本年度發生了減值的各項準備金,可以在此填列。 4、填報本年度轉回、轉銷的除壞賬準備以外的其他各項準備,包括因處置資產而沖銷減值準備形成的納稅調減額。(國稅發[2003]45號) 5、對開辦費、折舊等以前已經調增應稅所得額,在本期應予以調減的部分?!?6、以前年度結轉在本年度扣除的廣告費支出也要在此填列。
2022-05-26 13:56:49
你好,把滯納金,加收利息填寫在納稅調整明細表的相應欄次的賬載金額,稅額金額0,調增 金額332.26
2020-05-15 15:10:47
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