老師,早上好!給銷售人員購(gòu)買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

如果食材盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)少于賬面數(shù),你會(huì)怎么處理?
答: 對(duì)于中間的差異金額,需要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
盤點(diǎn)比實(shí)際賬面多,怎么處理,實(shí)際比賬面多100萬(wàn)
答: 借:庫(kù)存商品貸:管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,存貨本月盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)不一定和下個(gè)月的賬面數(shù)一致吧,因?yàn)檫@期間還要進(jìn)進(jìn)出出
答: 你好,是的,
企業(yè)的存貨多年沒(méi)有盤點(diǎn),但是一直有虧損,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面數(shù)比實(shí)際數(shù)大了很多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
上個(gè)月盤點(diǎn)實(shí)數(shù)對(duì)不上賬面數(shù),這個(gè)月月初余額是用實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)嗎
月底盤點(diǎn)的時(shí)候需要對(duì)賬面跟實(shí)際庫(kù)存做一個(gè)平賬說(shuō)明函,請(qǐng)問(wèn)怎么寫呢,求問(wèn)大神

