- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-17 08:52
可標準答案是借:管理費用-社保(9月的金額)
貸:應付職工薪酬-社保(9月份的金額)
借:應付職工薪酬-社保(9-10月份金額)
貸:銀行存款(9-10月份金額)。而且這樣做了之后在10月份月底還要結轉一次九月份交企業交社保公司的錢。這個沒弄明白,是我沒理解到,還是答案本身就有問題
相關問題討論

借;應付職工薪酬——社保 貸;銀行存款
2016-11-17 08:38:32

你好
計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保
繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21

你好。 需要先計提。然后在繳納
2019-02-22 18:32:35

你好,計提時,借管理費用--社保費,貸應付職工薪酬--社保費,繳交時,借應付職工薪酬--社保費,其他應收款--個人社保費,貸銀行存款,
2020-07-04 16:33:04

您好,請參考以下內容處理,謝謝。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-03-12 14:22:09
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鄒老師 解答
2016-11-17 08:38
鄒老師 解答
2016-11-17 08:53