11日,向丙公司采購C材料2,000噸,取得的增值稅專用發票列示價款100,000元,增值稅稅額13,000元,丙公司代墊運費4,000元,增值稅稅額360元,款項已簽發轉賬支票支付,所購C材料尚未達到企業。根據業務編制會計分錄
酷炫的夕陽
于2021-04-25 08:31 發布 ??1484次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
相關問題討論

你好
借:應收賬款??3270?
貸:銀行存款? 3270?
2022-08-10 19:32:14

你好
借:在途物資100000%2B4000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000%2B360,??貸:銀行存款
2021-04-25 08:32:20

要的 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 其他應付款
2015-12-12 09:43:39

你好,借:在途物質 104000 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 13360 貸:銀行存款 117360
2022-04-10 23:20:45

您好
1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元;
借:在建工程 100000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13000
貸:應付賬款 113000
②對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅 專用發票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元;
借:在建工程 10000
借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1100
貸:應付賬款 10000%2B1100=11100
③填制“固定資產交接驗 收單”,設備直接交付車間使用;
借:固定資產110000
貸:在建工程100000%2B10000=110000
④收到開戶銀行轉來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經有關領導審批同意付款。
借:應付賬款 124100
貸:銀行存款124100
2023-05-21 20:44:32
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