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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-04-23 14:19

你的商業保險為什么要納稅調增

JOY 追問

2021-04-23 14:20

給員工買的個人意外險

辜老師 解答

2021-04-23 14:23

這個是計入福利費,是包含的

JOY 追問

2021-04-23 14:24

你的意思即使這部分已經納稅調增了,還要參與福利費14%扣除限額的計算?

辜老師 解答

2021-04-23 14:24

參與福利費14%扣除限額的計算

JOY 追問

2021-04-23 14:27

那是否包括沒有發票的福利費?

辜老師 解答

2021-04-23 14:31

你這個意外險沒有發票嗎

JOY 追問

2021-04-23 14:35

有必然關系嗎?不管是意外險或是沒有發票的都是要納稅調增的。我只想問的是填列福利費一行,是否包括這些

辜老師 解答

2021-04-23 14:36

有發票,就是作為福利費,按福利費的標準稅前扣除的

JOY 追問

2021-04-23 14:38

就像我填業務招待費,如果有一部分是沒有票的,去納稅調增,就不可能以全部的業務招待費再去計算限額,這樣不是少扣了?這個福利費為何是以全部的包括已經調增的還要參于14%的扣除限額?總覺得不合理

辜老師 解答

2021-04-23 14:41

你的意思是,這個意外險你要全額納稅調增,是吧

JOY 追問

2021-04-23 14:42

是啊,是不可以稅前扣除的

辜老師 解答

2021-04-23 14:47

那你就是不能包括的額

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你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
1、計提應補繳的企業所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款 3、結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-06-02 10:39:20
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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