
老師,麻煩問一下,我們10月9號公司的采購人員向我暫支8000元采購實驗室設(shè)備,發(fā)票要11月份來,我截止到10月31號的庫存現(xiàn)金剩余1000元,那我報給財務(wù)的話要不要加上這個8000元
答: 您好!不要報。只需要在其他應(yīng)收款上面有這個8000
現(xiàn)在的庫存現(xiàn)金實存數(shù)與賬上是對不上的 原因是前期沒得財務(wù)的時候都是老板自己在弄 就不準(zhǔn)確 相差幾十萬 如果現(xiàn)在我要調(diào)的話 應(yīng)該怎么做呢
答: 需要找到具體是什么原因造成的才能有針對性的調(diào)賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,財務(wù)交接清單,庫存現(xiàn)金應(yīng)該說賬實相符還是核對相符,兩種說法有區(qū)別嗎?
答: 你好,就是賬和實際要核對相符。

