本工司承包一個建筑項目后,再轉包給其他個人或者公司做。本公司賺差價。轉包工程款按總承包價的85%,承包方要提供對應金額的發票及工資成本。請問公司開發票或者收到工程款怎么做賬,什么時候確認收入/成本。一個項目從開始到結束的怎么做賬
楊陽
于2021-04-21 23:21 發布 ??857次瀏覽
- 送心意
暗老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,助理審計師,證券從業,基金從業,小學英語教師資格
2021-04-22 06:33
你好 公司向業主開出發票時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收入業主轉來的賬款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 收到承包方發票時: 借:主營業務成本-分包費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 向承包方支付款項時: 借:應付賬款 貸:銀行存款
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你好
公司向業主開出發票時:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
收入業主轉來的賬款時:
借:銀行存款
貸:應收賬款
收到承包方發票時:
借:主營業務成本-分包費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
向承包方支付款項時:
借:應付賬款
貸:銀行存款
2021-04-22 06:33:39

那你這個就是要按照那個建造合同準則來做帳呀,這個時候開發票收錢的話都放到那個工程結算,月底按那個完工進度確認收入結轉成本。
2021-04-26 22:47:08

你好 公司向業主開出發票時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收入業主轉來的賬款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 收到承包方發票時: 借:主營業務成本-分包費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 向承包方支付款項時: 借:應付賬款 貸:銀行存款
2021-04-22 06:33:59

既然已結算并開票,建議正常確認損益。
2019-04-02 14:39:58

你好,可以這么做的。
2021-09-07 12:22:29
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