
老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現金/銀行存款 1000 其他應付款一一押金 350 貸:其他應付款一一押金 1000 庫存現金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現金 1000 貸:其他應付款一一押金1000 ②借:其他應付款 350 貸:庫存現金 350老師因單位沒會計,平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費),辦公室的一些基本辦公用品費用水電費等,沒別的業務那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
答: 你好,分開寫比較好的
老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現金/銀行存款 1000 其他應付款一一押金 350 貸:其他應付款一一押金 1000 庫存現金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現金 1000 貸:其他應付款一一押金1000 ②借:其他應付款 350 貸:庫存現金 350老師因單位沒會計,平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費),辦公室的一些基本辦公用品費用水電費等,沒別的業務那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
答: 同學你好 沒有業務也要按照實際業務做賬出報表的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我單位向其他單位借款2000元購買辦公用品,我做了以下分錄,借:庫存現金 貸:其他應付款 ;借:事業支出—基本支出—其他資金支出—商品和服務支出—辦公費 貸:庫存現金 年末應該做什么分錄呢?謝謝老師
答: 你好,把事業支出結轉到事業結余

