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老師好!物業公司交到水務公司總表費19000元,(屬于代收水費),水務公司已給開票,應該是借其他應收款對嗎?但這其中還有400元是物業自己用的,我想問這個賬要怎么做?
老師我們物業公司每個月有好多退裝修押金的,現在公戶轉款都給做成其他應收款,可是這個錢是押金在要不回來了,那不是帳上一直有好多其他應收款嗎?這要怎么做阿?期初做的時候好像都按照收入給做進去了!
我是物流公司,車主將罐車(車主自己付完首付)掛靠在我公司,我公司每月替車主還車貸,罐車運營的盈利分紅給車主,與車貸抵減。怎么寫會計分錄?需要用到其他應收款或其他應付款。 這樣寫 對嗎?
我是物流公司,車主將罐車(車主自己付完首付)掛靠在我公司,我公司每月替車主還車貸,罐車運營的盈利分紅給車主,與車貸抵減。怎么寫會計分錄?需要用到其他應收款或其他應付款。


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2016-11-14 16:50
宋生老師 解答
2016-11-14 16:44
宋生老師 解答
2016-11-14 16:48
宋生老師 解答
2016-11-14 16:56