老師您好我是小規模納稅人,我在申報企業所得稅年報匯算清繳,老師我第三季度有一個稅收滯納金,當時老板忘劃稅款了,這樣產生3.48元滯納金,但是財務賬一直沒做,也沒走營業外支出,利潤表營業外支出一直是0.在年度申報時比對出來了,我需要怎樣申報,我是補交3.48的所得稅,還是在利潤上提現營業外支出是3 48元,然后調增3.48元,這樣不用補交所得稅。哪個對?麻煩您老師謝謝就是不會填稅收滯納金的年報了 您好 請問會計分錄補做了么 您好沒不做,就是我昨天報年報,才比對出有滯納金,老師企業所得稅年度匯算清繳稅收滯納金我就不會處理了,應該怎么填呢,麻煩您 您把納稅調整項目明細表截圖我看看 老師您看到了嗎 我現在就是這樣調整后,主表按下面的數匯算清繳可以嗎?對嗎 看到你老師,我就是不知道這個3.48怎么填
坤
于2021-04-18 16:42 發布 ??1947次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
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你好
分錄:借 營業外支出3.48
貸 應交稅額費-應交所得稅3.48
借:應交稅額費-應交所得稅3.48
貸:銀行存款3.48
2021-04-17 18:25:37

您好
請問會計分錄補做了么
2021-04-18 06:43:54

你好,在利潤表體現出來,然后匯算調增處理
2021-04-17 18:16:12

您好,您在滯納金欄次填寫3.48,這樣的話就是需要納稅調增3.48的應納稅所得額
2021-04-18 17:04:53

你好,要申報哪些表格,就需要知道企業有發生哪些業務才知道的
比如取得收入需要填寫收入明細表,發生費用,需要填寫成本費用明細表,期間費用明細表,納稅調整項目明細表等
你可以在學堂找到 匯算清繳的課程,進行系統的學習
如滿意請給予五星好評謝謝!
2022-03-29 21:54:46
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