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XYP_
于2021-04-16 15:59 發布 ??797次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-04-16 16:00
你好,是一樣的啊,你們拿到了免稅發票,去抵扣也是0啊
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增值稅普通發票銷項稅額1000。 收到進項稅額1000拿這個月應交增值稅嗎
答: 你好,不用,認證抵扣的話就不用了
安裝費增值稅普通發票銷項稅可以入應交稅費-增值稅(銷項)嗎?
答: 你開票的就是記應交稅費-增值稅(銷項)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅普通發票稅額可以做應交稅費應交增值稅進項稅額嗎
答: 你好 開進來的發票 不做進項稅 加稅合計入賬
銷售取得增值稅普通發票 做賬需要貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)?
討論
不是普通發票增值稅不可抵嗎?為什么入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
有增值稅普通發票銷項,發票標多少稅額,我的就交多少稅?那增值稅普通發票進項稅額怎么做帳務處理呢?
增值稅一般納稅人開的普通發票的銷售額分錄也是貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎?進項也可以抵扣它嗎?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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