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WQY
于2021-04-16 15:40 發布 ??830次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-04-16 15:40
沖減在那以,然后按發票入賬d
WQY 追問
2021-04-16 15:57
那就是今年做 借 管理費用-暫估負數 貸 其他應付款-暫估負數, 然后再 根據發票做 借主營業務成本 貸 現金/銀行嗎? 那做2020年匯算的時候用不用做相關調整啊?因為這筆數據去年的賬上是體現在“管理費用”上的
辜老師 解答
不用的,不用納稅調整的
2021-04-16 16:08
那賬上體現的是管理費用 現在用成本票沖 沒有關系嗎?
2021-04-16 16:12
沒關系的,你都是計入損益的
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老師 去年暫估了一筆費用 借 管理費用-暫估 貸 其他應付款-暫估 ,但是今年收到的是成本票 這個怎么沖暫估啊?
答: 紅沖掉這一筆,再按現在的情況重新做一筆
答: 沖減在那以,然后按發票入賬d
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
老師請問:企業外賬,老板沒有給現金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
討論
你好2019年的分錄,借,管理費用500貸,其他應付款——預提費用5002020年8月,紅沖2019年的分錄借,管理費用-500貸,其他應付款——預提費用-500可以嗎?
公司租入辦公樓錢已付,已經預提了費用借管理費用 貸其他應付款 跨年收到發票怎么處理
老師,我公司是剛成立的,還處于籌建期, 目前有110萬的資金是跟幾個人(都不是股東)籌集而來的,沒有走公賬,都在我老板手上 ,日常開支就在這里扣收到資金做借 現金,貸:其他應付款支出做借 管理費用 開辦費,貸現金以上對嗎?如果要做轉增資本, 可以把剩余的錢以股東名義轉到公賬上,做為實收資本嗎, 已經支出的那些如果要轉增資本可以怎么操作啊?
公司新成立還沒有開基本戶,法人墊付的費用分錄借:管理費用 貸:其他應付款 這樣的款這筆分錄需要什么憑證呢
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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WQY 追問
2021-04-16 15:57
辜老師 解答
2021-04-16 15:57
WQY 追問
2021-04-16 16:08
辜老師 解答
2021-04-16 16:12