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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-12 10:50

我也是像你這樣更正的,我是一筆的沖銷,然后,再重新做的分錄,因為之前的老會計有個經營收入算錯了,就是多算了,還有就是本來應該計入應交稅費-應交增值稅的數,老會計全部計到經營收入了,所以才會這樣,例如:之前老會計做的:借:銀行存款 11070 貸:其他應付款 10168 經營收入 902,我更正后的分錄是:借:銀行存款 11070 貸:其他應付款 10350 主營業務收入 699.03   應交稅費-應交增值稅 20.97,

天之痕 追問

2016-11-12 11:17

我們之前老會計算的稅率是3%,那之前老會計多算了的經營收入,要怎么處理。本來是沒有這么多收入的,現在我的主營業務收入的期末余額是3841.02,經營收入的期末余額是-3502,這個要怎么處理,這個是按你的說的錯賬更正后的結果

天之痕 追問

2016-11-12 17:50

就是這個問題,涉及到利潤表的編制,導致后面不平

鄒老師 解答

2016-11-12 10:44

你好,把經營收入調整到主營業務收入,應交稅費
借;經營收入   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅
調整之后,收入類應當是沒有余額的才對啊

鄒老師 解答

2016-11-12 11:00

你好,做這個調整分錄
借; 經營收入 902  貸;主營業務收入902/1.06  應交稅費-應交增值稅902/1.06*6%

鄒老師 解答

2016-11-12 11:18

如果稅率是3%,做這個調整分錄
借; 經營收入 902 貸;主營業務收入902/1.03 應交稅費-應交增值稅902/1.03*3%

鄒老師 解答

2016-11-12 17:51

怎么會不平呢,你需要理理這里面的關系

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,把經營收入調整到主營業務收入,應交稅費 借;經營收入 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 調整之后,收入類應當是沒有余額的才對啊
2016-11-12 10:44:21
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅
2019-07-06 16:41:22
可以自己新增一個,增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
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