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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-15 13:28

同學你好
借,預付賬款
貸,銀行存款
暫估
借,原材料等一暫估 
貸,預付賬款一暫估

立紅老師 解答

2021-04-15 13:38

同學你好
將上月暫估分錄做負數分錄沖回;然后再做入庫的分錄;

立紅老師 解答

2021-04-15 13:49

不客氣 的,祝您學習愉快;

立紅老師 解答

2021-04-16 08:34

同學你好,本年計提的折舊額是年末數減掉年初數

立紅老師 解答

2021-04-16 11:46

同學你好,不客氣的,祝您學習愉快;

靜待花開 追問

2021-04-15 13:31

如果下月初發票拿回來呢

靜待花開 追問

2021-04-15 13:47

好的,謝謝老師

靜待花開 追問

2021-04-16 08:33

老師,本年折舊是不是等于累計折舊期末數-期初數?

靜待花開 追問

2021-04-16 08:46

謝謝老師

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相關問題討論
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2015-11-07 19:11:03
同學你好 借,預付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料等一暫估 貸,預付賬款一暫估
2021-04-15 13:28:35
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2021-04-13 17:32:22
做無票的銷售收入處理 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2017-12-06 10:10:39
您好 多收的五萬要銀行存款退給對方么
2019-05-31 20:00:03
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