
我們和A單位有往來款也有貨款,年底我單位的其他應付款-A單位貸方是18萬,預付賬款-A單位借方是36萬,預收賬款-A單位貸方是5萬,現在要核算我單位和A單位的掛賬金額,請教一下
答: 您好 請問就是其他應付跟預付 預收都算在一起嗎
老師,可以詳細給我介紹一下做外賬的時候,為什么很多掛賬科目:其他應付款,預付賬款,預收賬款呀?(怎樣很好的根據有無收到發票來進行掛帳呢)
答: 你好 要看掛的是什么業務 。 我們查能判斷怎么來處理這些往來科目的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉出,應該怎么做?我們預付賬款借方有余額,應付賬款借方有余額,預收賬款貸方有余額,其他應付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現金沖減。

