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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-13 19:55

同學你好
那就按照開票的交稅
收入做
借銀行
貸預收賬款
貸應交稅費應交增值稅銷項
后面確認收入做
借預收
貸主營業務收入
借主營業務成本
貸銀行存款

三順 追問

2021-04-13 21:23

款未收到,老師

樸老師 解答

2021-04-13 21:32

未收到就借應收賬款

三順 追問

2021-04-13 21:50

借:應收貸:預收   應交稅費增值稅銷項?

樸老師 解答

2021-04-14 07:34

那就只能
借應收
貸主營業務收入
貸銷項
開了發票確認收入
然后結轉成本
成本可以暫估

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同學你好 那就按照開票的交稅 收入做 借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅銷項 后面確認收入做 借預收 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸銀行存款
2021-04-13 19:55:12
收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數量),領用時作相應的附注說明。 對于加工過程中發生的生產成本: 借:生產成本 貸:原材料――輔助材料(應付職工薪酬或制造費用) 加工完成按合同規定發給委托方時: 確認銷售收入 借:應收賬款(銀行存款) 貸:主營業務收入(加工費收入) 應交稅費――應交增值稅(銷項稅額) ――應交消費稅(如果加工的產品屬于消費稅應稅產品的,受托方應該履行代扣代繳消費稅義務,這里的計稅價格一般參照同類產品的價格或組成計稅價格×消費稅稅率) 同時結轉成本: 借:主營業務成本 貸:生產成本 在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數量)。 受托方上交消費稅時: 借:應交稅費――應交消費稅 貸:銀行存款
2019-12-26 04:52:37
你好!可以暫估成人入賬
2022-03-17 23:10:37
你好,按照完工進度確認就可以了
2019-09-05 14:15:10
借:以前年度損益調整1 貸:應付賬款 1 借:利潤分配-未分配利潤1 貸:以前年度損益調整1
2022-03-07 22:46:31
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