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嫣然一笑
于2021-04-13 16:42 發布 ??675次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-04-13 16:57
借,應交稅費應交增值稅進項稅4778.09貸,管理費用4778.09
嫣然一笑 追問
2021-04-13 17:04
跨年不用調整嗎
辜老師 解答
2021-04-13 17:27
只要調整確認進項稅就可以的
2021-04-13 18:46
每老師的解答都不一樣
2021-04-13 18:48
不調整數不對哦,上年已確認管理費用49000,直接確認增值適不是多了4778.09
2021-04-14 08:03
所以你收到進項稅發票,確認進項稅和減少之前多確認的費用啊
2021-04-14 09:15
可上年的管理費用不是已結轉的嗎?
2021-04-14 09:59
已經結轉了,你這個金額不大,可以在當年度進行沖減
2021-04-14 10:20
如果按照已結轉的沖怎么做分錄呢
2021-04-14 10:24
借:管理費用 -49000,貸:銀行存款 -49000借:管理費用 44221.91應交稅費—應交增值稅—進項稅 4778.09貸:銀行存款 49000
2021-04-14 10:32
這個是同一年就可以這樣調吧,跨年了費用已結轉在本年利潤了
2021-04-14 10:33
跨年了也可以這樣結轉的你這樣結轉,月末也是結轉到本年利潤啊
2021-04-14 13:27
月末結轉了是變成今年的利潤了,但關鍵是要調整上年的利潤
2021-04-14 13:51
你這個金額這么小,你一定要調整到上年嗎
2021-04-14 13:55
是的我問的就是調整上年的分錄
2021-04-14 13:59
借:以前年度損益調整 -49000,貸:銀行存款 -49000借:以前年度損益調整 44221.91應交稅費—應交增值稅—進項稅 4778.09貸:銀行存款 49000
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師按月支付辦公室租金,先付款后開票的,分錄是不是:借管理費用-房租,貸:銀行存款
答: 同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入借:管理費用-服務費貸:銀行存款
答: 財務費用擔保費做這個。
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目啊?借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
討論
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
我們買了 3.8萬的 設備 我們是生物科技公司 應該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現在我收到了一整年的電話費專票,應該怎么做到賬里呢?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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嫣然一笑 追問
2021-04-13 17:04
辜老師 解答
2021-04-13 17:27
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2021-04-13 18:46
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2021-04-13 18:48
辜老師 解答
2021-04-14 08:03
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2021-04-14 09:15
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2021-04-14 09:59
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2021-04-14 10:20
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2021-04-14 10:24
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2021-04-14 10:33
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2021-04-14 13:27
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2021-04-14 13:51
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2021-04-14 13:55
辜老師 解答
2021-04-14 13:59