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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-04-11 10:49

你好,不管開票不開票,已經符合確認收入條件的都有交稅,后期需要開票的,先沖紅現在做收入的分錄,再根據發票做分錄,所以不存在多交稅問題

小魚兒 追問

2021-04-11 11:13

如果第一次我做了無票的收入的話,我不是交稅款了嗎?那我的發票不開可以嗎?然后等后面再要做沖紅的話,他要補票,我再補一張票。

徐阿富老師 解答

2021-04-11 11:27

你好可以不開票的,也可以后面補開的都行

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按照《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2019年第15號)規定,納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發票,在納稅申報時應當按照申報表調整前后的對應關系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”“開具增值稅專用發票”相關列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經在前期按照未開具發票收入申報納稅,本期應當在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”“未開具發票”相關列次填寫相應負數進行沖減。
2020-08-05 10:09:59
你好,是錯的
2016-11-17 17:01:20
《房地產開發企業銷售自行開發的房地產項目增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務總局公告2016年第18號)的第二章第五節第十七條規定,一般納稅人銷售自行開發的房地產項目,其2016年4月30日前收取并已向主管地稅機關申報繳納營業稅的預收款,未開具營業稅發/票的,可以開具增值稅普通發/票,不得開具增值稅專用發/票。已經繳納過營業稅,現在再補開增值稅普通發/票,是否還需要繳納增值稅?若不繳納,申報時如何操作?
2017-06-07 10:44:06
你好,不管開票不開票,已經符合確認收入條件的都有交稅,后期需要開票的,先沖紅現在做收入的分錄,再根據發票做分錄,所以不存在多交稅問題
2021-04-11 10:49:11
你好,是的,時間到2016.12.31
2016-12-15 09:27:16
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