請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我們公司在網上刷單,我們之前有借款,就把這個借款還了,然后再用借款的錢刷單,最后這筆錢又回到我們公司賬戶,但是設計的問題是,我們并沒有產品出入庫,我們沒有成本,這個應該怎么去操作啊
答: 你好,這個實務中一般是比對實際那個一端成本做,要是你們都每單都做了,對應這個那這個結轉成本不做吧,刷單實際就需要按實際銷售處理,沒有成本不做,那是太真實了,物流啥都有,稅局稽查發現不了你們是刷單的
產成品入庫,借,庫存商品,貸,生產成本—基本生產成本,結轉產成品成本,借,主營業務成本,貸,庫存商品,這樣做賬,對嗎
答: 你好,你的會計分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司內賬,不開發票:①公司上月給客戶發放墊付廠家陳列費用。借:其他應收賬款-陳列費(成本價開票)貸:庫存商品;②廠家本月以產品形式補回,商品入庫。借:庫存商品貸:其他應收款-陳列費這樣做分錄可以么?
答: 可以的。往來賬。


Zero 追問
2021-04-09 10:30
maize老師 解答
2021-04-09 10:40
Zero 追問
2021-04-09 11:27
maize老師 解答
2021-04-09 11:33
maize老師 解答
2021-04-09 11:34