
老師好,我司23年研發(fā)活動(dòng)形成了一項(xiàng) 無形資產(chǎn)130萬,按照政策,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可以按照無形資產(chǎn)成本的200%享受加計(jì)扣除,也就是260萬,具體是在A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 中填報(bào)嗎,應(yīng)該填在哪一行呢,是圖中標(biāo)黃的這兩行各填130萬嗎
答: 不是,形成無形資產(chǎn)是按照攤銷金額的200%進(jìn)行加計(jì)扣除。不是你形成資產(chǎn)的金額直接200%扣除
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)(2+36×80%+38),這個(gè)委外研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)形成無形資產(chǎn)的也要按照80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎,還是直接全額計(jì)入無形資產(chǎn)?
答: 您好,無論是否形成無形資產(chǎn),委外都是按照80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用參加加計(jì)扣除。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用中的研發(fā)費(fèi)用怎么填列
答: 你好,在所得稅匯算清繳時(shí)填寫納稅申報(bào)表(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)


初一灬 追問
2021-04-08 16:30
曹帥老師 解答
2021-04-08 16:33
初一灬 追問
2021-04-08 16:34
曹帥老師 解答
2021-04-08 16:35
初一灬 追問
2021-04-08 17:13
曹帥老師 解答
2021-04-08 17:31