
預(yù)交稅款大于開票金額如何申報(bào)計(jì)稅
答: 你好,按開票金額申報(bào),預(yù)交的稅款申請退稅
小規(guī)模申報(bào)增值稅是由普票和未開票收入的合計(jì),應(yīng)交稅費(fèi)是合計(jì)金額價(jià)稅分離的金額嗎?有票收入按百分之一交稅,未開票收入按百分之三交稅,對嗎?申報(bào)增值稅未開票收入的金額填哪里?未開票的應(yīng)交稅費(fèi)又填在哪個(gè)位置?
答: 首先啊,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是按照價(jià)稅分離的金額來計(jì)算的。那具體按照多少分,你就看一下你那個(gè)開票的時(shí)候是按照多少開的,來確定未開票入在系統(tǒng)里面自動(dòng)是按照3%區(qū)分。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)金額是開票金額還是收款金額?
答: 你好,是開票金額。
老師,公司印花稅申報(bào)計(jì)稅依據(jù)都是按開票金額來交的,但這個(gè)月有一筆開票金額是其他業(yè)務(wù)收入,要一并計(jì)算申報(bào)印花稅嗎
老師,準(zhǔn)備接手一家電商公司,開票金額小,實(shí)際銷售額大,過去兩年沒交稅,現(xiàn)在怎么申報(bào)稅呢?
本月開票金額60萬,預(yù)交開票金額30萬的稅款,已收到施工地稅務(wù)局開具的完稅證明,次月申報(bào)印花稅和水利建設(shè)基金的時(shí)候是按照30萬申報(bào)還是60萬,
上次印花稅申報(bào)錯(cuò)了,稅款也交了,應(yīng)該是以含稅金額報(bào),我是未含稅金額申報(bào)的。少交了,可以更正申報(bào)嗎?

